ເຮືອນ Economy ​ຊົມ​ເຊີຍ! ງົບປະມານປີ​ຜ່ານ​ມາຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ​ເກັບ​ໄດ້ລື່ນ​ແຜນ​ການ

​ຊົມ​ເຊີຍ! ງົບປະມານປີ​ຜ່ານ​ມາຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ​ເກັບ​ໄດ້ລື່ນ​ແຜນ​ການ

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ກອງປະຊຸມປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນເມືອງ 11 ເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານການເງິນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 200 ຄົນ.

ໃນພີທີທ່ານ ບຸນແທນ ທິແກ້ວ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສູງບັນຫາລວມ ຍັງແມ່ນເປັນແຜນທີ່ສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂສະພາບຄວາມພຶດເຄືອງທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍສົກປີ, ງົບປະມານຜ່ານມາຍັງເປັນແຜນຂາດດູນສູງລາຍຮັບບໍ່ກຸ່ມລາຍຈ່າຍ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບດູ່ນດຽງຈາກງົບປະມານສູນກາງຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ, ດ້ານແຜນລາຍຮັບງົບປະມານເປັນແຜນແບບກ້າວກະໂດດທີ່ມີຈັງຫວະເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 23,67% ຫຼືເທົ່າກັບ 50,45 ຕຶ້ກີບ.

ດ້ານລາຍຮັບຕົວເລກແຜນການປີ 864,72 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 863,30 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,84% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 12,38% ເທົ່າກັບ 95,11 ຕຶ້ກີບ, ທຽບໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 862,04 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 100,15% ເທົ່າກັບ 1,26 ຕຶ້ກີບ, ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດສູນກາງຕາມແຜນປີ 598,48 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 626,56 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 104,69% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 14,99% ເທົ່າກັບ 81,66 ຕຶ້ກີບ.

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ຂະແໜງພາສີຕົວເລກແຜນປີ 596,87 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 624,93 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 104,70% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 14,69% ເທົ່າກັບ 80,38 ຕຶ້ກີບ.

ຂະແໜງສວຍສາອາກອນຕົວເລກແຜນປີ 750 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 675,92 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 90,12% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 14,57% ເທົ່າກັບ 115,12 ລ້ານກີບ.

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 100 ລ້ານກີບເປັນລາຍຮັບບັງເອີນ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພຕົວເລກແຜນປີ 860 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 851,56 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 99,02% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 1,75% ເທົ່າກັບ 15,18 ລ້ານກີບ.

ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນຕົວເລກແຜນປີ 266,24 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 236,74 ຕຶ້ກີບເທົ່າກັບ 88,92% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 6,02% ເທົ່າກັບ 13,44 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຕົວເລກແຜນປີ 258,19 ຕຶ້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 230,10 ຕຶ້ກີບເທົ່າກັບ 89,12% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 6,77% ເທົ່າກັບ 14,59 ຕຶ້ກີບ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຕົວເລກແຜນການປີ 8,00 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 6,33 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 79,14% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 13,20% ເທົ່າກັບ 962,46 ລ້ານກີບ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕົວເລກແຜນການປີ 50,00 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 304,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 609,23% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 29,70% ເທົ່າກັບ 69,75 ລ້ານກີບ, ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດຕົວເລກແຜນປີ 555,18 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 527,97 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 95,10% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 1,70% ເທົ່າກັບ 9,15 ຕື້ກີບ.

ໃນນີ້ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິຕາມແຜນປີ 533,99 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 506,93 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 94,93% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍວິຊາການຕົວເລກແຜນປີ 21,19 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 21,04 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,33% ຂອງແຜນປີ, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນຕົວເລກແຜນປີ 367,72 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 351,16 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 94,98% ຂອງແຜນການປີ, ຈ່າຍນະໂຍບາຍຊ່ວຍໝູນຕ່າງໆຕົວເລກແຜນປີ 43,75 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 35,19 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 80,43% ຂອງແຜນການປີ, ຈ່າຍບໍລິຫານລັດຕົວເລກແຜນປີ 53,54 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 53,46 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 99,85% ຂອງແຜນການປີ, ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມຊ່ວຍໝູນ ແລະ ບຳລຸງຕົວເລກແຜນປີ 14,02 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 14,01 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,97% ຂອງແຜນການປີ, ຈ່າຍບັງເອີນຕົວເລກແຜນປີ 18,13 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 18,13 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 100%, ຈ່າຍລົງທຶນຕົວເລກແຜນປີ 56,00 ຕຶ້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 56,00 ຕຶ້ກີບເທົ່າກັບ 100%, ດ້ານດູນດຽງງົບປະມານຕົວເລກແຜນປີ 272,61 ຕຶ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 292,19 ຕຶ້ກີບເທົ່າກັບ 107,19% ຂອງແຜນປີ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 15,66% ເທົ່າກັບ 57,27 ຕຶ້ກີບ. 

ທີ່​ມາ: .facebook.com/353611768319389

ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ

Exit mobile version